我现在的处理方法是,如果2月入库有暂估,当月不来发票,后来在6月份发票来了,正式入库,入库后再冲销2月的暂估入库单.
这种跨月的操作不知是否合理.这种方法好象对已结帐月份的数据没有影响.只会影响成本.因为已结帐月份的数据并没有变化.
我不会会计,不知这种处理方式在会计上是否合理.
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财务上也是这么处理的
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财务上就是这样来冲销的,那条负的记录,和那条新的记录,都是发生在本月的。